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2017年9月启用固定资产模块,9月购入电脑一台,需...

一般做帐如下: 购买一台电脑XXXX元. 借:固定资产 XXXX 贷:现金 XXXX

初次使用固定资产模块,已有的固定资产在录入原始卡片功能中增加。如果是属于当期购置的或者初始化后的其他期间购置的固定资产,应在资产增加功能中增加固定资产。因为资产增加的固定资产本期增加,本期不计提折旧,录入原始卡片本期折旧照提。...

1.2010年12月起账?你说的是2011年启用固定资产吧! 系统设置>系统设置>固定资产管理>系统参数,启用期间调整为:2011年 1月 保存 2.录入卡片 录入卡片之前要先维护如下信息:计量单位,存放地点,卡片类别 3.录入的时候要注意录入:原值,累计...

总账是10月,固定资产是1月,中间有事数据衔接的问题,建议你不要反结账,应为反结账后你如果计提折旧你的报表会变化。你最好是把系统设置里面的“与总账相连”“不生成凭证”勾选,然后一个一个月的把固定资产做到10月,然后在把上面两个选项勾上,...

固定资产模块就相当于固定资产明细账了,所以有分类及具体的卡片信息,还有折旧等就可以全部在这个模块里做,总账的固定资产会计科目就可以不设明细,只保留一级科目就行,固定资产模块跟总账模块是可以关联,固定资产模块中的涉及金额变动的,...

如果是这样的话,你可以用账套主管的身份登录系统管理|进入账套菜单|启用|固定资产模块前的那个小对勾去掉(反启用),等到了实实在在的5月份再启用。

展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)。 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令,反结账的步骤为: 第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次...

临时的解决办法是在固定资里将准许于总账对账不平可以结账钩选上,然后删除批量制单里的未生成凭证。但到年底的时候一样不能过账。彻底的办法是开用友的DATA数据库将固定资产启用日期关闭。因为涉及用友数据库所以最好找当地的用友工程师完成。

1.T+产品只有在该模块没有任何单据的情况下才能进行模块反启用。点击左侧【系统管理】-【功能启用】选择相应模块将【启用】的勾去掉即可;(您要把固定资产里填的信息以及期初卡片删掉) 2.但有时会存在已删除使用记录但仍旧不能取消的情况,一...

进入T6企业管理软件,打开“基础档案”—“基础设置”—“系统启用”把固定资产前面打钩即可。 注意启用日期。

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