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用友系统反结账修改去年的凭证后,今年的账套要怎么改

用友系统反结账修改去年的凭证后,今年的账套只要更改期初的数据就可以了.

1、如果你下年没有业务发生,反结账之后,把你改动的数据做成凭证,对这凭证再审核记账,结账.登录系统管理,重新结转上年数据,下年数据就变过来了.2、如果下年已经有业务发生,那就比较麻烦.如果凭证量少,做完1步骤以后,再把凭证录进去.如果太多的话,你可以试着从数据库里面复制.

再取消审核-从做凭证的那个人进入凭证-修改凭证(作废凭证),如果凭证号在中间的要删除凭证,整理凭证号-再打印

首先我想说夏日飞雪love 这位朋友,你回答前看清楚人家问什么,月末结账,提示固定资产系统未结帐,你让人家取消“应付系统、应收系统、存货系统”三个模块的应用,这不是扯淡吗?1.两者没有必然联系,2.你怎么知道人家一定启用这三个模块了? 楼主,固定资产从该月不使用,但是每个月也必须进行结账,总账才能结账,也就是说固定资产本月没任何变动,也得空结,然后总账才允许结账.但固定资产每月会自动提折旧,然后制单、结账

登陆去年的帐后,选结账页面,然后按ctrl+shift+F6就可以取消结账,然后再点记账页面,按ctrl+h就可以取消记账.然后再取消主管审核就可以改票了.

反记帐的操作步骤您是怎么操作的呢?正常操作的话不会影响今年的帐务!!!重建年度帐前有没有确定今年帐务看不到的原因,一旦重建年度帐会覆盖原有以做业务的年度数据!!想要恢复的话就得看你在进行操作前有没有进行数据备份!另外一个其它办法就是恢复数据库或者查找原来的数据文件,通过非常规手段恢复年度数据

本年年初余额和上年的年末余额不同,要调整本年年初余额就可以了,先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的.

不能修改.现在做调整分录.

登录总帐,选择年度.如001账套,2016.取消结账,取消记账,取消审核.然后进入制证窗口修改错误凭证.修改完成后,要结账.再以账套主管的身份登录系统管理,登录001,年度2017,重新结转上年余额.

应该是结转完了修改才行!先备份账套,然后取消结结账取消记账到一月份,到期初,重新修改或者重新年结转,,,

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